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  • 索引号
  • 11500102699255460T/2023-00012
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 发布机构
  • 涪陵区经济信息委
  • 成文日期
  • 2023-09-04
  • 标题
  • 重庆市涪陵区经济和信息化委员会(本级)2022年度决算公开
  • 发文字号
  • 有 效 性

重庆市涪陵区经济和信息化委员会(本级)2022年度决算公开
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一、单位基本情况

   (一)职能职责

推进全区工业经济结构调整和产业布局调整,履行民爆、电力、燃气等行业生产安全监管,指导中小企业发展,促进全区工业经济发展。

   (二)机构设置

本单位为行政单位,内设15个科室,分别是办公室、政策法规科、经济运行科、规划与投资科、中小企业科、能源管理科、工业节能与综合利用科(盐业管理科)、电子信息科、科技科、应急管理科、企业改革科(信访办公室)、组织人事教育科、对外交流合作科、军民融合促进科、离退休人员管理科。

二、单位决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,041.72万元,支出总计5,041.72万元。收支较上年决算数增加480.16万元,增长10.5%,主要原因是对企业的补助资金增加。 

2.收入情况。2022年度收入合计5,041.72万元,较上年决算数增加480.16万元,增长10.5%,主要原因是对企业的补助资金增加其中:财政拨款收入5,041.72万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计5,041.72万元,较上年决算增加480.16万元,增长10.5%,主要原因是对企业的补助资金增加。其中:基本支出2,545.98万元,占50.5%;项目支出2,495.73万元,占49.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年持平,主要原因是本单位无结转结余。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,041.72万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加480.16万元,增长10.5%。主要原因是对企业的补助资金增加。

   (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,041.72万元,较上年决算数增加493.22万元,增长10.8%。主要原因是对企业的补助资金增加。较年初预算数增加1,431.05万元,增长39.6%。主要原因是增发离退休人员健康疗养费(含代管企业:涪陵区煤炭工业总公司、涪陵建筑材料工业总公司、涪陵有色金属工业公司、涪陵电子研究所)、发放中小企业助企纾困扶持资金、组织参加智能产业博览会、承办陕渝能源合作会等会议、开展燃气油气经营企业安全评估、发放丧葬抚恤金、发放原乡镇企业优秀厂长经理补助等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,041.72万元,较上年决算数增加493.22万元,增长10.8%。主要原因是对企业的补助资金增加。较年初预算数增加1,431.05万元,增长39.6%。主要原因是增发离退休人员健康疗养费(含代管企业:涪陵区煤炭工业总公司、涪陵建筑材料工业总公司、涪陵有色金属工业公司、涪陵电子研究所)、发放中小企业助企纾困扶持资金、组织参加智能产业博览会、承办陕渝能源合作会等会议、开展燃气油气经营企业安全评估、发放丧葬抚恤金、发放原乡镇企业优秀厂长经理补助等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年持平,主要原因是本单位无结转结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

   (1)一般公共服务支出3,429.82万元,占68%,较年初预算数增加160.45万元,增长4.9%,主要原因是承办陕渝能源合作会和全区工业发展大会等会议、开展燃气油气经营企业安全评估、发放丧葬抚恤金等。

   (2)社会保障与就业支出1,156.42万元,占22.9%,较年初预算数增加978.49万元,增长549.9%,主要原因是增发离退休人员健康疗养费(含代管企业:涪陵区煤炭工业总公司、涪陵建筑材料工业总公司、涪陵有色金属工业公司、涪陵电子研究所)。

   (3)卫生健康支出100.03万元,占2%,较年初预算数减少5.91万元,下降5.6%,主要原因是人员退休及调出,单位总人数下降。

   (4)资源勘探信息等支出169.90万元,占3.4%,较年初预算数增加169.90万元,增长100%,主要原因是发放中小企业助企纾困扶持资金。

   (5)商业服务业等支出135.00万元,占2.7%,较年初预算数增加135.00万元,增长100%,主要原因是组织参加智能产业博览会。

   (6)住房保障支出50.55万元,占1%,较年初预算数减少6.88万元,下降12%,主要原因是人员退休及调出,单位总人数下降。

   (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,545.98万元。其中:人员经费2,270.33万元,较上年决算数减少404.20万元,下降15.1%,主要原因是部门下属事业单位重庆市涪陵区工业经济发展中心2022年开始独立核算,再加上人员退休及调出,单位人员减少。人员经费用途主要包括发放基本工资、津贴补贴、奖金、缴纳社会保障费、发放离退休人员相关经费等。公用经费275.65万元,较上年决算数增加2.18万元,增长0.8%,主要原因是物价上涨,办公经费开支增加。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、差旅费、委托业务费、公务接待费等。

   (五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少13.06万元,下降100%,主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元,较上年决算数减少13.06万元,下降100%,主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计61.83万元,较年初预算数增加41.33万元,增长201.6%,主要原因是本单位两台公务车使用年限过长,存在重大安全隐患,故申请购置了两辆新车。较上年支出数增加46.85万元,增长312.8%,主要原因是本单位两台公务车使用年限过长,存在重大安全隐患,故本年度申请购置了两辆新车。

   (二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,与上年持平,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)支出。较上年支出数增加0.00万元,与上年持平,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费44.03万元,主要用于购置两辆公务用车。费用支出较年初预算数增加44.03万元,增长100%,主要原因是本单位两台公务车使用年限过长,存在重大安全隐患,故申请购置了两辆新车。较上年支出数增加44.03万元,增长100%,主要原因是本单位两台公务车使用年限过长,存在重大安全隐患,故申请购置了两辆新车。

公务用车运行维护费16.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按照公车管理规定使用公务用车。较上年支出数增加2.61万元,增长19.5%,主要原因是到企业走访、调研、检查事项增多。

公务接待费1.79万元,主要用于接待市级相关部门检查指导工作及友好单位来涪考察。费用支出较年初预算数减少2.71万元,下降60.2%,主要原因是受疫情影响,接待人数比预计少。较上年支出数增加0.20万元,增长12.6%,主要原因是政策宣讲、疫情检查等接待增多。

   (三)“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置2辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待15批次90人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费199.19元,车均购置费22.02万元,车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

   (一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出24.15万元,较上年决算数增加21.26万元,增长735.6%,主要原因是年中临时承办陕渝能源联席会。本年度培训费支出0.46万元,较上年决算数减少2.56万元,下降84.8%,主要原因是受疫情影响,培训减少。

   (二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出275.65万元,主要用于开支办公费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、交通费等。机关运行经费较上年决算数增加2.18万元,增长0.8%,主要原因是物价上涨,办公经费开支增加。

   (三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

   (四)政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我委对17个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评17项,涉及资金2,495.73万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。

   (二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。(详见附表)

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目完成了年度绩效目标。

   (三)重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   (三)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   (四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:彭藜妮   023-72288255


附件:重庆市涪陵区经济和信息化委员会(本级)2022年度决算公开



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