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  • 索引号
  • 115001020086702870/2022-00073
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 发布机构
  • 涪陵区民政局
  • 成文日期
  • 2022-09-29
  • 标题
  • 重庆市涪陵区养老服务指导中心2021年决算公开
  • 发文字号
  • 有 效 性

重庆市涪陵区养老服务指导中心2021年决算公开
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一、部门基本情况

   (一)职能职责

1.为全区养老服务机构提供服务。2.为失能特困人员提供服务。3.承担区民政局交办的其他工作。

   (二)机构设置

我中心属民政局直属的全额拨款公益一类事业单位,具有独立法人机构,我中心在职职工10人,退休1人,设置办公室和财务室。

   (三)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计203.38万元,支出总计203.38万元。收支较上年决算数增加103.27万元、增长103.2%,主要原因是2021年从社区服务中心调入5位职工,所以导致2021年较2020年收支增加。

2.收入情况。2021年度收入合计203.38万元,较上年决算数增加103.27万元,增长103.2%,主要原因是2021年从社区服务中心调入5位职工,所以导致2021年较2020年收入增加。

其中:财政拨款收入203.38万元,占100.0%;此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计203.38万元,较上年决算数增加103.27万元,增长103.2%,主要原因是2021年从社区服务中心调入5位职工,所以导致2021年较2020年支出增加。

其中:基本支出203.38万元,占100.0%;此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是合理支出,与财政进行了清算。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计203.38万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加103.27万元,增长103.2%。主要原因是2021年从社区服务中心调入5位职工,所以导致2021年较2020年收支增加。

   (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入203.38万元,较上年决算数增加103.27万元,增长103.2%。主要原因是2021年从社区服务中心调入5位职工,所以导致2021年较2020年收入增加。较年初预算数增加34.56万元,增长20.5%。主要原因是增加职工工资、政府目标绩效奖。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出203.38万元,较上年决算数增加103.27万元,增长103.2%。主要原因是2021年从社区服务中心调入5位职工,所以导致2021年较2020年支出增加。较年初预算数增加34.56万元,增长20.5%。主要原因是增加职工工资、政府目标绩效奖。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是合理支出,与财政进行了清算。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

   (1)社会保障与就业支出185.04万元,占91.0%,较年初预算数增加34.56万元,增长23.0%,主要原因是增加职工工资、政府目标奖、社会保障缴费。

   (2)卫生健康支出9.44万元,占4.6%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是严格执行财政年初预算。

   (3)住房保障支出8.9万元,占4.4%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是严格执行财政年初预算。

   (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出203.38万元。其中:人员经费172.13万元,较上年决算数增加86.68万元,增长101.4%,主要原因是2021年从社区服务中心调入5位职工,所以导致2021年较2020年财政拨款基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费31.25万元,较上年决算数增加16.59万元,增长113.2%,主要原因是2021年从社区服务中心调入5位职工,所以导致2021年较2020年公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

   (五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元,基本支出0万元,项目支出0万元,主要由于本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平,主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

   (二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平,主要原因是本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平,主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平,主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平,主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费支出。

   (三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是2021年度未发生一般公共预算财政拨款会议费支出。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,因无会议费和培训费的预算支出,财政未保障我单位会议费和培训费。

   (二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费较上年决算数增加0万元,增长0.0%,按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   (三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

   (四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对0个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评0项,涉及资金0万元,以委托第三方出具报告的方式(如有)开展绩效评价0项,涉及资金0万元。

   (二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

本单位无项目支出。

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位无绩效自评结果

   (三)重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-87881239


附件:重庆市涪陵区养老服务指导中心2021年决算公开套表


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