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  • 索引号
  • 11500102008670471P/2023-00015
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 发布机构
  • 涪陵区统计局
  • 成文日期
  • 2023-08-28
  • 标题
  • 重庆市涪陵区统计局2022年度部门决算公开
  • 发文字号
  • 有 效 性

重庆市涪陵区统计局2022年度部门决算公开
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一、部门基本情况

   (一)职能职责

重庆市涪陵区统计局的主要职责是包括组织领导、管理协调和监督核算全区统计工作,确保统计数据真实性;组织实施国家统计制度、统计标准;依法管理地方统计调查项目。贯彻执行统计法律法规和方针政策,制定地方性统计工作规则并监督实施,查处统计违法违纪行为;依法对部门统计数据进行审核、评估;依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等大型普查;组织实施有关专项调查和社情民意调查;组织实施国民经济核算制度;核算地区生产总值。组织实施全区一、二、三产业专业统计;开展经济和社会发展统计监测;建立完善基本单位名录库。开展统计分析、预警预测和统计监督;加强统计宣传工作;建立健全经济社会发展的统计监测评价体系。加强全区统计信息工程自动化建设;加强和管理全区统计网络平台建设。加强全区统计人才队伍建设;组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流。承办区委、区政府交办的其他事项。

   (二)机构设置

重庆市涪陵区统计局属于全额拨款的部门,包含重庆市涪陵区统计局(本级)、重庆市涪陵区社会经济调查队和重庆市涪陵区普查中心3个单位。机关行政编制数19人,工勤编制1人。参公事业编制数12人。实有在职人数28人:其中行政人员18人,工勤在职1人,参公人员9人。

   (三)部门构成

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的一级预算单位有3个,分别是重庆市涪陵区统计局(本级)、重庆市涪陵区社会经济调查队和重庆市涪陵区普查中心。

二、部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计879.59万元,支出总计879.59万元。收支较上年决算数减少53.7万元,下降5.75%,主要原因是2022年较上年第七次全国人口普查项目经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计879.59万元,较上年决算数减少53.7万元,下降5.75%,主要原因是2022年较上年第七次全国人口普查项目经费减少。其中:财政拨款收入879.59万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计879.59万元,较上年决算减少53.7万元,下降5.75%,主要原因是2022年较上年第七次全国人口普查项目经费减少。其中:基本支出724.46万元,占82.4%;项目支出155.13万元,占17.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计879.59万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少53.7万元,下降5.75%,主要原因是2022年较上年第七次全国人口普查项目经费减少。

   (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入879.59万元,较上年决算数减少53.7万元,下降5.75%。主要原因是2022年较上年第七次全国人口普查项目经费减少。较年初预算数增加250.23万元,增长39.8%。主要原因是年中追加企业电子统计台账工作项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出879.59万元,较上年决算数减少53.7万元,下降5.75%,主要原因是2022年较上年第七次全国人口普查项目经费减少。较年初预算数增加250.23万元,增长39.8%。主要原因是年中追加企业电子统计台账工作项目经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

   (1)一般公共服务支出715.02万元,占81.3%,较年初预算数增加199.59万元,增长38.7%,主要原因是工资结构调整,年中追加预算。

   (2)社会保障与就业支出105.83万元,占12%,较年初预算数增加51.38万元,增长94.4%,主要原因是2022年全市工资结构调整,将基础绩效等纳入社保基数计算。

   (3)卫生健康支出31.91万元,占3.6%,较年初预算数减少0.34万元,下降1.1%。

   (4)住房保障支出26.83万元,占3.1%,较年初预算数减少0.40万元,下降1.5%。

   (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出724.46万元。其中:人员经费597.81万元,较上年决算数增加3.52万元,增长0.59%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助等。公用经费126.65万元,较上年决算数增加34.39万元,增长37.28%,主要原因是项目经费减少,公用经费增加。公用经费用途主要包括公务用车运行维护费、培训费、差旅费、其他交通费用、公务接待费、办公费等。

   (五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出情况。2022年度“三公”经费支出共计8.32万元,较年初预算数减少7.18万元,下降46.3%,较上年支出数减少3.04万元,下降26.76%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

   (二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数持平,主要原因是未安排因公出国(境)费用预算;较上年支出数持平,主要原因是本部门2022年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数持平,主要原因是未安排公务车购置费预算;较上年支出数持平,主要原因是2022年本部门没有购进公务车。

公务车运行维护费6.86万元,主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.14万元,下降31.4%,较上年支出数减少2.14万元,下降23.78%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照要求从严控制“三公”经费,严格落实公车使用规定,坚持轻车简从,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.46万元,主要用于接待重庆市统计局和重庆市其他区县统计局到我部门调研考察等费用。费用支出较年初预算数减少4.04万元,下降73.5%,较上年支出数减少0.89万元,下降37.87%。主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

   (三)“三公”经费实物量情况。2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待4批次121人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费120.66元,车均购置费0万元,车均维护费3.43万元。

四、其他需要说明的事项

   (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出6.23万元,较上年决算数减少4.56万元,减少42.26%,主要原因是七人普项目收尾,相关会议减少。本年度培训费支出0.40万元,较上年决算数增加0.14万元,增长53.85%,主要原因是正常统计业务培训费支出。

   (二)机关运行经费支出情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出126.65万元,主要用于开支工会经费26.13万元、其他交通费用25.58万元、其他商品和服务支出15.52万元、劳务费15.46万元、邮电费7.9万元、办公费7.43万元。机关运行经费较上年决算数增加34.39万元,增长37.28%,主要原因是工会经费及邮电费增加。比年初预算数减少6.77万元,降低5.1%,主要原因是办公费等减少。

   (三)国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

   (四)政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和4个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评4项,涉及资金155.73万元;以委托第三方出具报告的方式(如有)开展绩效评价0项,涉及资金0万元。

   (二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(详见附表)

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目和部门整体都完成了年度绩效目标。

   (三)重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目

六、专业名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

洪梦瑶  023-72288709


附件:重庆市涪陵区统计局2022年部门决算公开套表


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