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  • 索引号
  • 11500102008670439C/2025-00024
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 发布机构
  • 涪陵区卫生健康委
  • 成文日期
  • 2025-02-24
  • 标题
  • 重庆市涪陵区卫生健康委员会(本级) 2025年单位预算公开
  • 发文字号
  • 有 效 性

重庆市涪陵区卫生健康委员会(本级) 2025年单位预算公开
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一、单位基本情况

   (一)职能职责

重庆市涪陵区卫生健康委员会(以下简称区卫生健康委)贯彻落实党中央和市委关于卫生健康工作的方针政策、决策部署以及区委工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责:一是统筹规划全区卫生健康资源配置,编制和实施全区卫生健康规划,制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等办法措施,负责全区卫生健康领域综合执法,具体执法交由执法队伍承担,并以单位的名义统一执法;二是协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革办法、措施的建议,组织深化全区公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化和方式多样化的措施;三是制订并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作,负责全区卫生应急工作,组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援;四是组织拟订医养结合政策措施,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作;五是落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,执行国家基本药物目录,组织实施食品安全风险监测评估,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查;六是负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全全区卫生健康综合监督体系,负责卫生健康机构安全监督管理,做好烟草控制相关工作;七是制订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系,会同有关单位贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准,制订并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范;八是负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关建议,落实计划生育政策;九是负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作,实施基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设,推进卫生健康科技创新发展,承担健康扶贫工程相关工作;十是负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作,负责在全区召开的各类重要会议、重大活动的卫生保障工作,承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项;十一是拟订中医药中长期发展规划,并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标;十二是完成区委、区政府交办的其他任务。

   (二)单位构成

1.机构设置。区卫生健康委是主管全区卫生健康工作的区政府工作单位。机关内设13个科室。

2.单位构成。本单位无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

   (一)收入预算

2025年年初预算数25253.95万元,其中:一般公共预算拨款25253.95万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。收入较上年增加982.47万元,主要是一般公共预算拨款收入增加2183.48万元。

   (二)支出预算。

2025年年初预算数25253.95万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业95.92万元,卫生健康支出25101.69万元,住房保障56.34万元其他支出0万元。支出较上年增加2183.48万元。主要是基本支出减少56.81万元,项目支出增加2240.29万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入25253.95万元,一般公共预算财政拨款支出25253.95万元,比2024年增加2183.48万元。其中:基本支出832.05万元,比2024减少56.81万元。主要原因是人员变动及公用定额调整本支出主要用于保障32名在职人员工资福利、社会保险缴费,81名退休人员其他补助,以及保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出24421.9万元,比2024年增加2240.29万元,主要原因是基本公共卫生服务、普惠性托育机构运营补助等项目资金增加。项目支出主要用于保障国家基本公共卫生服务、计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、重大公共卫生服务、国家基本药物制度、妇幼健康项目、免费计划生育基本技术服务等重点工作

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,比2024年减少0万元,主要原因是本单位两年均未安排政府性基金预算拨款支出。

四、“三公”经费情况说明

2025“三公”经费预算19.80万元,2024年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平,主要原因是本单位两年均未安排因公出国(境)费用;公务接待费4.50万元,2024年持平,主要原因是执行中央八项规定精神控制接待费用支出;公务用车运行维护费15.30万元,与2024年持平主要原因是本单位提倡厉行节约控制开支;公务用车购置费0万元,与2024年持平,主要原因是本单位今年未安排公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费141.36万元,比2024年预算减少2.19万元。主要原因进一步压缩行政运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   (二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额130万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元;其中一般公共预算拨款政府采购130万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。

   (三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款24421.90万元。

   (四)国有资产占有使用情况。截止上年12月,本单位共有车辆4辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年本单位一般公共预算未安排购置车辆。

   (五)无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费

   (四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   (五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

   (六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。

   (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:贺清梦 联系方式:023-72372520


附件:2025区卫生健康委(本级)单位预算附表


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