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  • 索引号
  • 115001027530668998/2026-00031
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 发布机构
  • 涪陵区青羊镇
  • 成文日期
  • 2026-08-06
  • 标题
  • 重庆市涪陵区青羊镇产业发展服务中心2025年度决算公开说明
  • 发文字号
  • 有 效 性

重庆市涪陵区青羊镇产业发展服务中心2025年度决算公开说明
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一、部门基本情况

(一)职能职责

产业发展服务中心承担农业(含林业、畜牧)、水利以及扶贫等相关服务工作。

(二)机构设置

我镇共有机构1个,其中事业编制1个。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计为565.32万元。较上年增加480.77万元,增长568.62%。

数据组成是:2025年初结转和结余0.00万元,本年收入565.32万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元。本年支出565.32万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

(一)本年收入情况。2025年度收入565.32万元,较上年增加480.77万元,增长568.62%,其中:财政拨款收入565.32万元,占比100.0%;事业收入0.00万元,占比0.0%;经营收入0.00万元,占比0.0%;其他收入0.00万元,占比0.0%。

(二)本年支出情况。2025年度支出565.32万元,较上年增加480.77万元,增长568.62%,其中:基本支出559.19万元,占比98.9%;项目支出6.13万元,占比1.1%;经营支出0.00万元,占比0.0%。

三、财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为565.32万元。较上年增加480.77万元,增长568.62%。

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   (一)情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0.00万元,本年收入565.32万元,本年支出565.32万元,年末结转结余0.00万元。本年支出较上年增加480.77万元,增长568.62%,完成年初预算数的108.21%。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为:

社会保障和就业支出96.82万元,占比17.1%,完成年初预算数的101.38%,主要用于社会保障等事务支出。

卫生健康支出24.04万元,占比4.3%,完成年初预算数的93.36%,主要用于保障公共卫生和行政事业医疗支出。

农林水支出415.56万元,占比73.5%,完成年初预算数的110.17%,主要用于保障农业、林业、水利、产业发展、乡村振兴等支出。

住房保障支出28.89万元,占比5.1%,完成年初预算数的120.48%,主要用于住房公积金支出。

(二)基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出559.19万元。其中:人员经费505.04万元,较上年增加430.68万元,增长579.18%,完成年初预算数的108.17%。公用经费54.15万元,较上年增加43.96万元,增长431.40%,完成年初预算数的97.5%。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计3.29万元。完成年初预算数的82.25%,较上年支出数增加1.74万元,增长112.26%。

(二)具体支出情况

因公出国(境)费用0.00万元, 完成年初预算数的0%。

公务用车购置费0.00万元, 完成年初预算数的0%。

公务用车运行维护费3.29万元,较上年增加1.74万元,增长112.26%; 完成年初预算数的82.25%。

公务接待费0.00万元,较上年无增减;完成年初预算数的0%。

(三)“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2025年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.64万元。

八、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年无增减,本年度培训费支出0.26万元,较上年增加0.17万元,增长188.89%,本年度差旅费支出7.29万元,较上年增加6.42万元,增长737.93%。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。

单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额0.19万元,其中:政府采购货物支出0.19万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.19万元,占比政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.19万元,占比政府采购支出总额的100.0 %。

九、单位绩效情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对2个项目开展了绩效自评。

项目支出绩效自评表

项目名称:

森林防火工作

执行率得分:

10.00

自评总分:

100.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

根据森林防火防控工作要求,加强森林防火宣传,备足防火物资,维护和完善防火设施,完善森林防火检查站管理制度,提升全民森林防火意识和森林火灾扑救应战能力。

根据森林防火防控工作要求,加强森林防火宣传,备足防火物资,维护和完善防火设施,完善森林防火检查站管理制度,提升全民森林防火意识和森林火灾扑救应战能力。

根据森林防火防控工作要求,加强森林防火宣传,备足防火物资,维护和完善防火设施,完善森林防火检查站管理制度,提升全民森林防火意识和森林火灾扑救应战能力。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

全年森林防火宣传次数

12

12

0

100

30.00

30.00


发生森林火情预警处置及时率

%

99

100

1.01

100

30.00

30.00


全年重大森林火灾发生次数

0

0

0

100

30.00

30.00



(二)部门绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

十、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金,以及使用专用结余安排支出的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十一、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-72730009。


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