2025年是贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年,是进一步全面深化改革的启新之年,也是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇布局之年。义和街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神,深入贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神,突出稳进增效、改革创新、除险固安、富民强企工作导向,坚定信心、抢抓机遇、赛马比拼、克难奋进,统筹推进高质量发展、高品质生活、高效能治理各项工作,经济社会高质量发展取得了新成效。义和财政工作坚持依法理财、科学理财、为民理财,严格执行《预算法》《预算法实施条例》有关规定,努力增强财政保障能力,有力提升预算管理水平,实现高质量发展和高水平安全良性互动,助推街道经济持续健康发展和社会安全稳定。
一、本街道收支决算情况
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为6509.70万元。收、支与2023年度相比,减少2491.79万元,下降27.7%,主要原因是税收减少、企业扶持资金支出减少、切实落实过紧日子思想。
1.收入情况。2024年度收入合计6509.70万元,与2023年度相比,减少2490.75万元,下降27.7%,主要原因是税收减少。其中:财政拨款收入6509.70万元,占100.0%。
2.支出情况。2024年度支出合计6509.70万元,与2023年度相比,减少2491.79万元,下降27.7%,主要原因是企业扶持资金支出减少。其中:基本支出3995.37万元,占61.4%;项目支出2514.32万元,占38.6%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为6509.70万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少2491.79万元,下降27.7%。主要原因是税收减少、企业扶持资金支出减少、切实落实过紧日子思想。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5829.11万元,与2023年度相比,减少2948.90万元,下降33.6%。主要原因是税收减少。较年初预算数增加622.84万元,增长12.0%。主要原因是三峡后扶项目增加。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5829.11万元,与2023年度相比,减少2949.94万元,下降33.6%。主要原因是企业扶持资金支出减少、切实落实过紧日子思想。较年初预算数增加622.84万元,增长12.0%。主要原因是三峡后扶项目增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出1353.23万元,占23.2%,较年初预算数减少5.00万元,下降0.4%。
(2)文化旅游体育与传媒支出131.15万元,占2.3%,较年初预算数增加0.32万元,增长0.2%。
(3)社会保障和就业支出1037.50万元,占17.8%,较年初预算数增加171.95万元,增长19.9%。
(4)卫生健康支出196.50万元,占3.4%,较年初预算数减少1.98万元,下降1.0%。
(5)节能环保支出372.46万元,占6.4%,较年初预算数减少63.52万元,下降14.6%。
(6)城乡社区支出785.69万元,占13.5%,较年初预算数增加32.12万元,增长4.3%。
(7)农林水支出865.53万元,占14.9%,较年初预算数减少20.18万元,下降2.3%。
(8)交通运输支出10.00万元,占0.2%,较年初预算数增加10.00万元,增长100.0%,主要原因是水毁资金增加。
(9)资源勘探信息等支出882.40万元,占15.1%,较年初预算数增加508.40万元,增长135.9%,主要原因是企业扶持资金支出。
(10)自然资源海洋气象等支出1.32万元,占0.0%,较年初预算数增加1.32万元,增长100.0%。
(11)住房保障支出193.33万元,占3.3%,较年初预算数减少10.57万元,下降5.2%。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出3995.37万元。
其中:
人员经费3469.45万元,与2023年度相比,增加25.13万元,增长0.7%,主要原因是人员晋级晋档调资。人员经费用途主要包括工资福利支出。
公用经费525.93万元,与2023年度相比,减少165.94万元,下降24.0%,主要原因是切实落实过紧日子思想。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入680.58万元,与2023年度相比,增加458.14万元,增长206.0%,主要原因是三峡后扶项目增加。本年支出680.58万元,与2023年度相比,增加458.14万元,增长206.0%,主要原因是三峡后扶项目增加。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计4.10万元,较年初预算数减少36.90万元,下降90.0%,主要原因是切实落实过紧日子思想。较上年支出数减少1.57万元,下降27.7%,主要原因是切实落实过紧日子思想。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比,无增减。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比,无增减。
公务用车运行维护费4.10万元,主要用于公务车辆运行维护。费用支出较年初预算数减少33.90万元,下降89.2%,主要原因是切实落实过紧日子思想。较上年支出数减少0.16万元,下降3.8%,主要原因是切实落实过紧日子思想。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少3.00万元,下降100.0%,主要原因是切实落实过紧日子思想。较上年支出数减少1.40万元,下降100.0%,主要原因是切实落实过紧日子思想。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0.68万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减。本年度培训费支出0.00万元,与2023年度相比,减少22.80万元,下降100.0%,主要原因是减少支出,切实落实过紧日子思想。本年度差旅费支出3.08万元,与2023年度相比,减少9.06万元,下降74.6%,主要原因是减少支出,切实落实过紧日子思想。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出309.77万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、其他交通费和其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少175.06万元,下降36.1%,主要原因是办公费减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额639.08万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出519.68万元、政府采购服务支出119.40万元。授予中小企业合同金额639.08万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额519.68万元,占政府采购支出总额的81.3 %。主要用于采购市政清扫保洁项目。
五、预算绩效管理情况说明
根据本年度年初绩效目标,我单位在确保全年“三保”正常运作的前提下,积极推进了乡村振兴、产业发展、基础民生等工作。全年开展群众服务工作,为群众纾困解难,化解矛盾纠纷,慰问特殊困难群体。加强社会综合治理,加强辖区社会巡逻,强化政策宣传指导,提高群众知晓度。积极开展人居环境整治,推进农村生活垃圾清运和市政保洁,提升群众宜居环境。在年终群众对于政府工作满意度的考评中,满意度高达百分之90%,出色完成了全年绩效目标。