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  • 索引号
  • 11500102756218317W/2026-00018
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 发布机构
  • 涪陵区义和街道办事处
  • 成文日期
  • 2026-02-11
  • 标题
  • 涪陵区义和街道2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告
  • 发文字号
  • 有 效 性

涪陵区义和街道2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告
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一、2025年财政工作情况

2025年是“十四五”规划收官之年,也是“十五五”规划谋篇布局之年。一年来,在街道党工委的坚强领导下,在人大工委的监督支持下,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,深入贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神,认真落实市委六届历次全会和区委六届历次全会精神,突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向,有力做好抓收入、控支出、重改革、严管理工作,财政运行质量稳中有进,基本实现预期目标任务,为涪陵区经济社会高质量发展贡献了义和力量。

(一)扎实做好企业服务。落实积极财政政策,全力做到企业服务,激发市场主体经营活力,助力叫响“服到位、零距离”营商环境品牌,增强高质量发展动能。全年支付企业扶持发展资金191万元,助力企业经济恢复。全年本级税收收入708万元。

(二)保障财政运行平稳。全力兜牢 “三保”底线,突出“三保”支出在预算安排中的优先地位。严控“三公”经费,压减一般性支出,持续向民生领域和重点群体倾斜,增强中心工作任务财力保障。加强资金调度,加大预算统筹使用力度,全年一般公共预算支出5967万元。

(三)及时结算跨区税收。积极做好辖区内建筑业外经户的税收结算。全年办理建筑业外经户税收结算4家,新增本级税收收入16.9万元。

二、2025年预算执行情况

(一)一般公共预算收入执行情况

2025年,本级一般公共预算收入完成5967万元,完成预算的114%,比上年下降5%。其中:本级税收收入完成708万元,完成预算的20%,比上年下降38%;上级财政补助收入5259万元。

——本级税收收入执行情况:增值税完成448万元,企业所得税完成64万元,个人所得税完成17万元,城市维护建设税完成59万元,房产税完成9万元,印花税完成76万元,城镇土地使用税完成19万元,契税完成3万元,环境保护税完成8万元。非税收入完成5万元。

——上级财政补助收入执行情况:结算补助收入3879万元,其他一般转移支付收入74万元,专项转移支付收入1306万元。

(二)一般公共预算支出执行情况

2025年,本级一般公共预算支出完成5967万元,完成预算的86%,比上年下降5%。

——一般公共预算主要支出执行情况:

一般公共服务支出1682.03万元,增长24.3%;文化旅游体育与传媒支出240.49万元,增长83.6%;社会保障和就业支出985.53万元,下降5%;卫生健康支出231.9万元,增长17.7%;节能环保支出62万元,下降83.8%;城乡社区支出1395.53万元,增长77.5%;农林水支出1,048.54万元,增长21.1%;资源勘探信息等支出123.85万元,下降86%;住房保障支出196.99万元,增长2%。

——上解支出执行情况:上解2025年乡镇肇事肇祸精神病人救治经费43.6万元,追减2025年村(社区)干部兼职兼半薪公用经费年初预算15.46万元,上解购买电脑项目资金4.82万元,上解2024年度债券利息资金5.73万元,收回2025年未支镇街发展专项资金99万元,上解2025年特困人员供养支出经费7万元。

(三)政府性基金预算执行情况

2025年,政府性基金预算收入完成2603万元。上级补助收入824万元,上年结余1779万元。

2025年,政府性基金预算支出完成2603万元。本级支出936万元,基金上解支出1267万元,调出资金291万元,年终结余109万元。

三、2026年预算草案

(一)2026年财政收支形势

从收入来看,2026年建筑房地产市场大环境持续影响,本级税收收入将不可避免的持续呈现下降态势。从支出看,人员工资福利等刚性支出有增无减。总体来看,2026年财政收入减少,但刚性支出增加,预算平衡难度将进一步加大。

(二)2026年预算编制指导思想

2026年是“十五五”规划的开局之年。义和街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,认真学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神和中央经济工作会议精神,认真落实区委、区政府工作要求,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,更好地配置财政资源、提高资金效益、提升政策效能、增强财政可持续性,为实现“十五五”良好开局打牢基础,为义和街道努力在全区高质量发展大局中做贡献提供财政支撑。

(三)2026年财政重点工作

1.全力以赴抓收入。加大招商引资力度,不断激发市场活力,切实稳定重点税源,努力盘活国有资产资源。围绕街道中心工作任务,积极争取上级补助支持,增强重点工作资金保障能力。

2.优化结构控支出。持续落实党政机关过紧日子要求,进一步调整优化支出结构,切实降低行政运行成本,压实“三公”经费和一般性支出,优先保障“三保”,持续兜牢“三保”底线。

3.深化改革促管理。以预算管理一体化为基础,加强预算执行日常监控,持续提升预算管理精细化水平。推动预算绩效评价结果与预算安排挂钩,强化预算绩效评价结果运用,确保财政平稳运行。

4.严防风险守底线。坚持统筹发展和安全,坚决守住不发生区域性、系统性风险底线,增强财政安全性、可持续性。坚持严防债务风险,坚决遏制新增隐债,杜绝违规举债。坚持严肃财经纪律,加强财会监督,强化纪律意识、严明纪律规矩、筑牢底线思维,坚决维护财经制度严肃性。

(四)财政收支预算草案

1.一般公共预算收入

2026年,本级一般公共预算收入预计4830.24万元,其中:本级税收收入2937.24万元,非税收入1267万元,上级补助626万元。

2.一般公共预算支出

2026年,本级一般公共预算支出安排4830.24万元。主要支出预算安排情况为:

一般公共服务支出安排1233.15万元;文化旅游体育与传媒支出安排260.35万元;社会保障和就业支出安排926.87万元;卫生健康支出安排205.42万;城乡社区支出安排888.74万元;农林水支出安排1103.6万元;住房保障支出安排211.11万元;其他支出1万元。

3.政府性基金预算

2026年,政府性基金预算收入预计109万元,主要为上年结余资金。

2026年,政府性基金预算支出安排109万元,用于三峡后续项目建设。

做好2026年财政工作,责任重大、任务艰巨!我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在街道党工委的坚强领导下,主动接受人大工委的监督,唯实争先、拼搏奋进,全力完成经济社会发展各项任务,努力为义和街道经济社会持续健康发展提供有力的财政保障。

四、名词解释 

1.“三保”:指保基本民生、保工资、保运转。

2.预备费:用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出。


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